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政務公開

陜西煤礦安全監察局2016年度部門預算

作者:smaqjcj 來源: 發布日期:2016/5/13 8:23:18 瀏覽次數:次 分享到:

二〇一六年五月

目錄

一、陜西煤礦安全監察局部門預算單位構成

二、陜西煤礦安全監察局2016年部門預算表

    1、財政撥款收支總表

    2、一般公共預算支出表

    3、一般公共預算基本支出表

    4、一般公共預算“三公”經費支出表

    5、部門收支總表

    6、部門收入總表

    7、部門支出總表

三、陜西煤礦安全監察局2016年部門預算情況說明

 

 


一、陜西煤礦安全監察局門預算單位構成

    從預算單位構成看,陜西煤礦安全監察局預算包括:陜西煤礦安全監察局本級(含離退休管理處、離退休人員)預算、省局下屬的4個行政單位、省局下屬的4個事業單位預算。

    納入陜西煤礦安全監察局2016年部門預算編制范圍的單位詳細情況如下:

    1、陜西煤礦安全監察局本級

    2、陜西煤礦安全監察局咸陽監察分局

    3、陜西煤礦安全監察局渭南監察分局

    4、陜西煤礦安全監察局榆林監察分局

    5、陜西煤礦安全監察局銅川監察分局

    6、陜西煤礦安全監察局統計中心

    7、陜西煤礦安全監察局救援指揮中心

    8、陜西煤礦安全監察局安全技術中心

    9、陜西煤礦安全監察局機關服務中心

 

二、陜西煤礦安全監察局2016年部門預算表

 

 

 

三、陜西煤礦安全監察局2016年部門預算情況說

    1、關于2016年財政撥款收支預算情況的總體說明

    陜西煤礦安全監察局2016年財政撥款收支總預算7317.23萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入4596.82萬元,上年結轉2720.41萬元;支出包括:社會保障和就業支出1385.06萬元,資源勘探信息等支出5777.84萬元,住房保障支出154.33萬元。

    2、關于2016年一般公共預算當年撥款支出情況說明

    2016年當年撥款預算數各(項)支出如下:

    社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)1166.82萬元。

    社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)4.39萬元。

    社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)離退休人員管理機構(項)213.85萬元。

    資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)行政運行(項)1730.11萬元。

    資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)一般行政管理事務(項)631.3萬元。

    資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)機關服務(項)215.32萬元。

    資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)安全監管監察專項(項)480.7萬元。

    住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)143.56萬元。

    住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)10.77萬元。

    3、關于2016年一般公共預算基本支出情況說明

    陜西煤礦安全監察局2016年一般公共預算基本支出3484.82萬元,其中:

    人員經費2505.33萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

    日常公用經費979.49萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

    4、關于2016年“三公”經費預算情況說明

    陜西煤礦安全監察局2016年“三公”經費財政撥款預算為185.25萬元,其中:因公出國(境)費預算8萬元,公務用車購置及運行費預算148.3萬元,公務接待費預算28.95萬元。

    5、關于2016年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,陜西煤礦安全監察局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:社會保障和就業支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出。2016年收支總預算11558.67萬元。

    6、關于2016年部門收入預算情況說明

    2016年收入預算11558.67萬元,其中:上年結轉5217.5萬元,占45.14%;一般公共預算撥款收入4596.82萬元,占39.77%;附屬單位上繳收入385萬元,占3.3%;其他收入772.7萬元,占6.6%;用事業基金彌補收支差額586.65萬元,占5.1%。

    7、關于2016年部門支出預算情況說明

    2016年支出預算8954.6萬元,其中:基本支出4679.06萬元,占52.25%;項目支出4275.54萬元,占47.75%。

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